Afsendelse af opkrævninger
Dette afsnit gennemgår, hvordan bogførte dokumenter, som ønskes opkrævet via Betalingsservice, kan sendes til opkrævningscentralen Mastercard.
Bemærk
Gennemgangen berør opkrævningssystemerne Betalingsservice uden FI og Betalingsservice med FI.
Inden du går i gang
Inden at nedenstående gennemgang kan gennemføres, skal afsnittet Oprettelse af opkrævningsaftaler og Oprettelse af salgsdokumenter være udført.
Sådan sender du opkrævninger
Afsendelsen af bogførte dokumenter forgår fra kladden Opkrævningskladde, som du kan fremsøge i Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Processen for at få afsendt et bogført dokument via Mastercard Betalingsservice, er opdelt efter forskellige processer og derunder de forskellige funktioner, som underbygger processen.
Sådan oprettes opkrævnings- og udbetalingslinjer
Vælg ikonet , angiv Opkrævningskladde, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg kladden, som relaterer til Mastercard Betalingsservice-opkrævningerne.
Vælg i handlingslinjen Proces > Forslå opkrævninger, for at oprette linjer i kladden ud fra de bogførte dokumenter.
Vinduet Forslå opkrævninger... åbnes. Indstillingerne er automatisk udfyldt i forhold til kladdens opsætning, men det er muligt at tilpasse værdierne.
Felt Beskrivelse Tidligste debitorpost forfaldsdato Bogførte dokumenter medtages i opkrævningskladden, hvis deres forfaldsdato ligger på eller efter den angivet dato.
Bemærk, hvis feltet er blankt, medtages alle opkrævninger med forfald til og med datoen, angivet i feltet Seneste debitorpost forfaldsdato, når der dannes linjer i opkrævningskladden.Seneste debitorpost forfaldsdato Bogførte dokumenter medtages i opkrævningskladden, hvis deres forfaldsdato ligger før eller på den angivet dato. Tidligst tilladte forfaldsdato i opkrævningskladden Angiver opkrævningens først mulige opkrævningsdato. Hvis der ligger linjer med forfald efter denne dato, rykkes disse linjer. Inkluder fakturaer Inkluder kreditnotaer Inkluder rykkere Angiver om disse dokumenttyper skal medtages i kladden. Vælg OK for at oprette linjer i kladden ud fra de angivne indstillinger.
Sådan valides linjer
Linjer, der oprettes i opkrævningskladden, valideres, om de er klar til afsendelse eller ej. Hvis de er klar til afsendelse, får de status Klar.
Hvis linjen ikke er klar til afsendelse, markeres linjens status som Fejl, og valideringsfejlen fremgår af faktaboksen Fejllog i højre side.
Når fejlen er rettet, skal du fra handlingslinjen vælge Handlinger > Funktion > Validér linjer. Denne funktion validerer linjen eller linjerne på ny, hvilket efterfølgende gør det muligt at sende opkrævningerne.
Sådan samles linjer
Hvis der er flere dokumenter, som har samme forfaldsdato, samles disse til én opkrævning. I kolonnen Beskrivelse fremgår det, om der er flere linjer samlet.
Du kan se hvilke opkrævninger, der er samlet, ved at benytte Naviger > Linje > Debitorposter, som lister alle de debitorposter, som omhandler den valgte opkrævningslinje.
Bemærk
Om linjerne samles, når deres forfaldsdato er den samme, afhænger af opkrævningsmetoden, som er påført den enkelte opkrævningskladdelinje.
Sådan efterudlignes 0-beløb
Hvis en faktura og en kreditnota udligner hinanden, samler Continia Collection Management disse i opkrævningskladden, og sætter beløbet til 0. Formålet med dette er, at give mulighed for at advisere kunden om udligningen, ved at udlæse linjen til Mastercard, der vil sende adviseringen til kunden.
Efterfølgende skal du vælge Handlinger > Bogføring > Efterudlign (0-beløb linjer), som udligner og lukker posterne med hinanden.
Bemærk
Standard opsætning af Collection Management kører automatisk funktionen Efterudlign (0-beløb linjer), når handlingen Bogfør aktiveres.
Sådan sendes adviseringer
Med Mastercard Betalingsservice, er det muligt at sende adviseringer med i formatet til Mastercard.
Du kan se opbygningen og indholdet af denne advisering ved at vælge Naviger > Linje > Adviseringslinjer i handlingslinjen.
Sådan sendes e-mail adviseringer
Det er muligt at sende adviseringen til dine kunder pr. e-mail på følgende måde:
Vælg Handlinger > Linje > Dan mail advisering, som åbner vinduet Opkrævningsposter - dan mail advisering med en oversigt over de opkrævninger, som kan sende en advisering via e-mail.
Feltet Adviser er markeret på de linjer, hvor der er angivet, på aftalekortet, at der skal adviseres via mail, og hvor der ikke tidligere er blevet sendt en mail.
Vælg Send advis for at sende en mail advisering for de linjer, der har en markering i Adviser.
Sådan vises modposter
Modposterne i kladden vises altid som modpost pr. linje, men ved bogføring dannes modposter i henhold til kladdens opsætning. Du genererer et øjebliksbillede af modposterne, ved at vælge Handlinger > Funktion > Vis modposter. Dette benyttes, hvis kladden er opsat til at køre med andet end modposter pr. linje.
Sådan stoppes opkrævning
Med Mastercard Betalingsservice er det muligt at stoppe opkrævninger, der er udlæst til Mastercard, men som endnu ikke er sendt fra Mastercard til kunden. Det gør du på følgende måde:
- Marker linjen i kladden og vælg Handlinger > Status > Sæt status stop i handlingslinjen.
- Når linjen har fået status Stop, skal linjen udlæses til Mastercard. Vælg Proces > Udlæs.
Sådan udlæses (sendes) linjer
Når linjerne har status Klar, Gensend eller Stop, er det muligt at sende opkrævningerne til Mastercard. Dette gør du ved at vælge Handlinger > Funktion > Udlæs.
Sådan hentes statusbeskeder fra Mastercard
Du kan løbende følge med i statussen for de opkrævninger, som ligger i opkrævningskladden, og som er sendt til Mastercard. Det gør du ved at vælge Proces > Opdater status i handlingslinjen.
Bemærk
Fra faktaboksen Opkrævningspostlog, kan du se alle de informationer, som modtages af Mastercard samt alle de handlinger, der er fortaget for den enkelte opkrævning.
Sådan gensendes afviste opkrævninger
Hvis opkrævninger bliver afvist af Mastercard, er det ud fra de returnerede fejlbeskeder, muligt at rette fejlen. Når fejlen er udbedret, skal du vælge Handlinger > Status > Sæt status gensend, så opkrævningerne kan sendes igen.
Sådan bogføres betalte opkrævninger
Når opkrævningerne har fået statussen Bet. Modtaget, kan opkrævningen bogføres. Det gør du ved at vælge Handlinger > Bogføring > Bogfør i handlingslinjen.
Bemærk
Det er kun linjer, hvor feltet Bogføring tilladt er markeret, der bogføres, når du vælger Bogfør. Du behøver derfor ikke sætte filter på linjerne med status Bet. modtaget for at sikre dig, at kun disse linjer bogføres.
Sådan tilgår du filarkivet
Tilgå filerne, som sendes til og modtages fra Mastercard, ved at vælge Naviger > Opkrævn. > Filarkiv fra opkrævningskladdens handlingslinje.
Næste trin
Indlæsning af indbetalingsfiler